岗位职责:
1、审计体系:负责公司的审计体系优化,制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实过程中不断改进;
2、团队建设:负责审计部的日常运营管理,提升审计团队的专业水平,带领高效的审计团队,高质量完成各项工作。
3、内控体系:负责建立健全公司的内控体系,进行内控评估,搭建审计预警机制,组织编写风险评估报告,并根据风险控制需要确定审计关键工作;
4、审计计划:根据经营管理需要,制定年度审计计划,统筹开展流程审计、经营审计、IT审计和离任审计等;
5、监察工作:根据经营管理需要对各职能领域关键事项进行过程监督, 工程项目、财务、内控合规和专项审计项目的实施能够识别项目经营管理内控问题和风险并分析改进建议。
任职资格:
1、会计学、审计学等相关专业***本科以上学历;
2、5年以上审计工作经验,其中须有大型制造企业工作背景或四大会计事务所的工作经验;
2、熟悉国家财务、税务有关法律、法规,全面掌握经济、统计、审计等专业知识,具备战略规划与分解、工作规划、组织管理相关方面的知识与技能;
3、具有良好的统筹管理能力及职业素养,有较强的逻辑思维,抗压能力强;
4、有CPA或者CIA资格证书优先;
5、可以适应长期出差、派驻。
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