工作职责:
1、对内控制度的执行情况及风险管理进行监督检查,及时发现潜在的问题和风险,提出改进意见;
2、对与财务收支有关的经济活动及经济效益进行审计监督,包括控股子公司、参股子公司的经营业绩审计;
3、负责公司高层管理人员任期经济责任和离任的审计。
任职资格:
1、***本科及以上学历,财务相关专业优先;
2、2年及以上审计工作经验,有上市公司内部审计经验者优先考虑;
3、精通企业内控流程,熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、具有优秀的沟通、协调能力,良好的职业道德和团队协作精神。
职位亮点:
1.住房公积金 社会保险(养老、医疗、失业、工伤、生育),试用期购买五险一金,试用期3个月;
2、五天八小时工作制,周末双休,法定节假日正常放;
3、免费公寓住宿,房间配有空调、热水器、独立卫生间、阳台,双人间,上床下桌的星级宿舍;
4、膳食服务:员工食堂,高档配置的自助餐厅,一流的就餐自选食品和干净的卫生环境,早中晚自选餐,各式菜肴、各种口味任挑任选,中央空调自助餐厅,设有面食、快餐、小吃等档口,扫码就餐。
5、未来发展通道:纵向发展可以向审计经理发展;横向发展可以向审计法律部门各个岗位进行轮岗学习;
6、每年带薪年假14天;
7、特殊节日:免费生日礼物,节日礼物,团建活动,享有员工年度体检,遇传统节日、员工生日公司发放精美礼品。
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