技能要求:
内部审计,CPA,CIA,初级审计师,初级会计师
【岗位职责】
审计工作,审计报告,内部审计,审计经理
根据集团董事会委托,主要对集团下属各工厂的税务、财务管理、内部流程控制等规范性及有效性进行专项审计,针对所发现的问题提出审计意见、建议,出具审计报告,后续进行审计回访跟踪整改情况。
【任职要求】
1、至少6年以上制造业或工厂内审相关工作经验,熟悉企业财税会计、风险管理、内部控制体系及相关业务流程的审计;除此之外,若另有3年以上会计师事务所或制造业财务工作经验者优先考虑;
2、能够独立带队完成审计项目工作,适应出差;
3、具有熟练的计算机办公软件操作技能,熟悉金蝶EAS财务软件的操作;
4、持有初级或以上会计师职称,如有CPA、CIA、中级审计师职称者优先考虑。
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