岗位职责:
1、负责对管辖部门的原始凭证的合法、合规以及发票的真实准确性进行审核。
2、按公司内控管理要求,审核授权审批以及必备附件,确保原始凭证的完整性。
3、负责对异常事项跟踪落实。
4、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证,并在稽核后提交出纳处付款。
5、对员工借款和预付款进行跟踪提示,确保发票金额的回收。
任职要求:
1、会计或财务管理相关专业,2年以上相关会计工作经验,会计从业资格。
2、良好的沟通能力、组织协调能力、分析判断能力、授权能力、人事管理能力、应变能力和自我约束能力、能熟练使用办公软件和财务软件。
3、有良好的工作心态,对工作认真负责,表达能力强,能承受较强的工作压力,高度的责任心,较强的创新能力。
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