1、负责公司年度预算、滚动预测工作的组织和管理;
2、负责成本费用类、投资类预算的管理,包括预算释放、调整、跟踪和反馈等;
3、每月对公司各板块收入、成本和费用预估的审核;
4、每月对公司各板块的损益、现金流等进行分析,包括实际结果与预算、预测等进行对比、分析差异原因以及提出改进建议等;
5、根据合规性的相关要求,审阅销售合同、开票申请、采购申请和采购合同等;
6、负责上报上一级公司要求的财务分析类、预测类报告;
7、协助完成公司的董事会报告中的相关内容。
岗位所需能力:
1、具有很强的职业道德、责任心强;
2、对数字敏感,能迅速发现数字背后的不合理性;
3、有较强的文字和口头表达能力,善于跨部门沟通和团队协作;
4、具有好奇心、学习能力强。
岗位要求:
1、***大学本科学历,财务、会计或类似专业优先;
2、3-10年相关工作经验,具有物流行业工作经验者优先;
3、具有注册会计师、中级会计师或类似专业资格者优先。
上班时间:8:30-17:00,周末双休,国企编制。
职能类别:财务分析经理/主管
Copyright @ 2018-2023 All Rights Reserved 版权所有 江苏华英汇人力资源开发股份有限公司 苏ICP备17056320号-4
地址: EMAIL:29059245@qq.com