岗位职责:
1. 掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;
2. 具有解决财务审计中较复杂问题的能力;
3. 具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;
4. 参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
5. 参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;
6. 参与组织公司的年度审计工作;
7. 开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担各项目主审工作;
8. 参与协助对各种违法、违规经营事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;
9. 完成领导临时交办的其他工作。
任职要求:
1. 年龄要求28- 36岁,本科及以上学历,财务管理、工商管理、审计等相关专业;
2. 具有会计师事务所审计经验或企业内部审计部门工作三年以上;
3. 具有较强的学习能力,熟悉会计准则和企业会计制度,具备职业审计敏感性,具备履行职责所必需的专业知识和能力;
4. 熟练使用office办公软件,能独立开展审计工作;
5. 具备较强的逻辑思维能力和推理能力、沟通能力、文字和表达能力、学习能力;
6. 中级以上职称证书、注册会计师资格、国际注册内审师资格优先。
年龄要求:28-36岁
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