岗位职责:
1. 针对公司可能发生合规法律风险的业务,组织开展合规法制培训;
2. 为各部门提供合规或法律方面的建议;
3. 针对公司已经发生或可能发生的合规法律风险,及时跟进,提出处置意见;
4. 对合同承办部门提交的合同进行合法性、合规性审查;
5. 参与公司重点合同谈判,提出法律意见,起草、修订合作协议;
6. 根据公司业务发展情况,更新合同模板;
7. 针对公司发生的诉讼或仲裁案件,及时跟进,收集梳理证据,确定庭审策略,参与庭审并协助外聘律师共同解决;
8. 独立撰写内部专项审计或调查项目工作方案;
9. 内部专项审计或调查资料的收集、分析;
10. 实质性程序的执行,工作底稿的收集、整理、归档;
11. 问题点、风险点的提炼及内部专项审计或调查报告的撰写;
12. 根据工作需要,组织内部专项审计或调查会议的召开;
13. 内部专项审计或调查整改情况的跟进;
14. 拟制公司年度内部审计工作计划、总结等;
15. 内部审计制度的建立与完善。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,审计、会计、财务管理等法律、经济或管理类相关专业毕业,3年以上大中型企业审计岗位的工作经验;
2、具备良好的沟通能力、组织能力和逻辑思维能力;
3、熟练运用EXCEL、PPT、WORD等办公软件;
4、具备法律、审计、会计等相关专业知识;
5、熟悉内部审计流程及要求,能独立开展内部审计项目,收集、汇总、编制工作底稿,做出审计判断;
6、有较强的文字功底,能独立撰写内部专项审计报告、审计调查报告等。
Copyright @ 2018-2023 All Rights Reserved 版权所有 江苏华英汇人力资源开发股份有限公司 苏ICP备17056320号-4
地址: EMAIL:29059245@qq.com