一、岗位职责
1、协助审计经理或独立编制制定审计计划、审计通知,并准备审计资料清单;
2、根据年度审计计划组织实施内部审计工作,包括运营审计、经济责任审计及其他专项审计工作,并出具审计报告初稿;
3、按照企业内部控制工作指引优化完善公司内控体系,定期进行内控自查,对管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析和评估,及时发现潜在问题和风险,提出改进意见;
4、与被审计单位确认问题整改情况,进行整改跟踪审计;
5、负责相关审计资料的整理、归档工作;
6、完成上级领导安排的其他工作。
二、任职条件
1、3年及以上房地产行业经验;
2、审计、财会等相关专业,CIA及CPA优先录取;
2、有较强的数据逻辑分析能力,有一定的职业判断力,有一定的内部控制及风险管理理念;
3、熟悉国家财经、税收政策及房地产相关法律法规,熟悉房地产企业运作模式及管控要点,熟悉各类审计工作程序,熟练编制审计底稿及报告;
4、具有较强的沟通协调能力,具备良好的职业道德和团队协作精神,能承受一定的工作压力;
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