一、岗位职责:
1、协助领导制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施;
2、协助组织并参与公司项目、经济合同、内部控制、资产管理的专题审计活动;
3、监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行,负责或会同其他部门查处公司内***、有章不循、违反财务制度、***挪用财物、泄密、贿赂等行业和***的情况;
4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的初审、审计报告和审计调查报告的编写工作,并提出处理意见和建议;
5、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;
6、协助督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。
二、任职资格:
1、会计学、审计学、经济学、管理学等相关专业;
2、有审计从业资格证书/财务中级职称及以上,优先考虑;
3、能接受短期出差;
4、公司内审工作经验1-3年以上,性别不限;
5、***。
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