岗位职责:
1、参与公司年度财务决算的审计工作
2、协助对公司的财务活动进行审计监督
3、参与对公司制度规章等进行遵循性审计
4、协助对公司整体内部控制中的风险管理状况进行审计评价
5、参与对重要负责人及关键岗位人员进行任期、离职离岗经济责任审计
6、参与对公司的基建、招标、对外投资等进行专项审计
7、参与实施审计职责范围内的内部控制、财务收支、经济效益及其他专项审计和调查工作
8、落实对物资贸易、设备采购、产品销售、关联交易、重要经济合同等进行审计监督
9、对审计中介机构开展的审计、评估等工作情况及结果进行监督,并承办审计中介机构的聘用、更换和报酬支付的组织管理和监督工作
10、配合、协调有关审计机关和审计(会计)师事务所,对公司有关部门和子分公司进行审计
任职资格:
1、教育背景及工作年限:本科及以上学历(取得相应学位);审计与统计类、审计学、会计学、财务管理学及其他相关专业优先;3年及以上大中型国有企业的内部审计工作经验
2、政治面貌:不限
3、技术职称/职(执)业资格:注册审计师、注册会计师、税务师、中级会计师优先
4、知识技能:熟悉审计管理工作流程;有较强风险管理和文字撰写技能。
5、能力素质:对内坚守原则能力强,对外具有较强的沟通能力,良好的保密意识。
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