岗位职责:
1. 按照年度审计计划,监督和评估公司内部控制制度,参与评价公司各业务流程或制度改进和风险评估;
2. 开展运作及专项审计项目,审计公司各项规章制度的执行情况及公司经营管理情况,负责调查、核实审计事项,收集审计证据,编制审计工作底稿;编制审计报告以及跟进报告问题的整改;
3. 协助调查重大的涉嫌违规或欺诈活动,并将调查的结果通知审计委员会;根据审计委员会要求,提供考核、调查及评估的专案审计工作。
4. 跟进工程项目进度,对工程项目的合规性作出评价,并向项目管理委员会汇报相关审计发现;
5. 完成年度和半年度存货及资产盘点,编制盘点报告汇报审计发现及关注事项;
6. 其他公司指派工作。
任职要求:
1、财务、审计相关专业本科以上学历,持审计师证、初级会计师证、CPA或CIA证书优先;
2、两年以上大型会计师事务所或者企业内部审计工作经验;
3、原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神。
年龄要求:20-40岁
职能类别:审计专员/助理
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