任职要求:
1、本科及以上学历,经济、财务、审计、企业管理或其他相关专业;
2、八年以上工作经验,其中五年以上审计或相关工作经验能力;
3、精通国家内部控制、风险管理、内部审计、财务、税务、金融方面法律和法规,熟悉企业内部控制及风险管理要求;
4、为人正直,具备良好的领导力和团队管理能力
5、具备较强的工作抗压能力,接受外派。
岗位职责:
1、根据内部控制规范和风险管理的要求,组织公司的风险管理监控工作,推动公司风;
2、根据风险管控要求梳理业务流程,组织部门开展风险管控工作,审核风险管控报告,供各级管理层进行管控执行参考;
3、根据相关风险整改报告,督促下属企业对风险控制缺陷进行整改完善。
4、配合公司管理报告体系与风险管控要求,组织开展财务审计,监控公司预算目标的完成情况;
5、整合内、外部审计资源,组织开展公司范围内项目审计工作,审核相关报告;
6、审核审计报告和整改情况报告,督促下属企业进行整改落实工作;
7、指导下属公司体系建设及审计工作开展。
工作地点:广东省内
职能类别:审计经理/主管
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