岗位职责
1、组织实施内部审计、专项检查工作,出具书面审计、检查报告、提出整改意见和改进措施,对整改情况进行跟踪检查;
2、完善内控体系,对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查;协助相关部门完成制度修订;
3、负责公司内部风险管控、流程疏理、撰写风控报告;完善内部风险评级、监控体系和预警机制;
4、对公司的决策和主要业务活动进行合规审核;审查、核实相关部门月度信息、费用指标以及考核指标等;
5、配合纪检监察工作及外部机构对公司的审计工作;
6、投资项目尽调工作;
7、其他投资尽职调查、审计、内控、风险控制等相关工作。
岗位要求
1、5年以上工作经验,具备财税、金融、企业管理相关专业基础,***本科学历。
2、具备大型企业同岗位、IPO审计、财务尽调、内控管理/审计以上之一的工作经验。
3、性格开朗,具备一定的文字功底、良好的沟通能力。
4、具有较强的逻辑推理,分析能力,掌握财务分析模型搭建与分析专业知识。
5. 重视团队合作,服从工作安排,责任心强。
6、能够适应长期出差。
7、取得中级会计师、税务师、注册会计师等专业证书优先考虑。
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