1、审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出审计建议;
2、组织制定审计部的工作计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计部的考核指标;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、对公司的各项经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效,也可委托审计事务所对公司经营活动进行审计;
6、对公司经济效益和财务数据进行审计;
7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法律法规和财务制度的执行情况;
8、审计活动结束后的审计资料整理汇总、审计意见书撰写及审计项目立卷归档等工作;
9、对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;
10、对公司具体招投标等项目进行审计监督,相关文件、资料及公司签署的合同予以监督;
11、对公司各部门工作流程进行审计,以查是否符合公司流程;
12、对公司行政、工程项目、销售等制度的执行情况进行审查监督;
13、组织项目结算,协助有关部门与合作方进行结算协商谈判;
14、完成公司领导交给的其他工作。
1、有大型集团公司部门正职工作经验,8年以上知名大型会计事务所或大型集团公司财务审计工作经验,5年以上同级别部门管理工作经验。上市公司或知名外企内审背景优先。
2. 熟悉财税法规和相关政策、审计程序和集团公司财务管理流程,掌握财务、审计、内控、法律、企业管理等相关知识。
3. 调查研究和综合分析能力强,洞察力强。
4. 要求全日制本科及研究生以上学历,具备高级专业技术资格、注册会计师优先。
5. 执行坚决、勇担责任。
6. 45岁以下,35岁左右优先。
7. 特别优秀的可适当放宽学历和年龄要求。
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