发放方式:每月31日
1、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
2、督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、依据公司管理需求,组织实施针对内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
4、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
5、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
6、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
7、 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
1、专科及以上学历,会计、审计等相关专业;
2、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
3、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
5、积极主动、敬业上进、责任感强
6、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
7、有如下更好:
熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
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